Lory1974 ha scritto:il problema è che non mi lascia contabilizzarle solo per l'imponibile perchè in fase di inserimento della fattura questo non è stato indicato
Forse non te le lascia contabilizzare solo per l'imponibile, perchè non è indicata l'opzione SCISSIONE DEI PAGAMENTI.
Prova a fare così:
- Storno contabilizzazione
- inserisci il numero della fattura. Click sulla freccia blu, quindi su STORNA CONTABILIZZAZIONE.
POI:
- Ricerca Fatture
- inserisci il numero di fattura per cercarla
- a quel punto ti esce fuori la fattura. Sulla colonna di sinistra hai la voce "AZIONI", con una lenta e un altro simbolo. Vicino a questi l'indicazione SI/NO della SCISSIONE. Se c'è scritto NO, clicca sull'altro simbolo. Ti si apre una maschera, scorri tutto fino in basso, poi click su "MODIFICA REGIME DI ESIGIBILITA' IVA".
POI:
- Contabilizzazione.
- inserisci un dato per trovare il fornitore
- e poi contabilizzi per l'imponibile