luskio ha scritto:Sulla Piattaforma devi registrare:
- le fatture e contabilizzarle
- i pagamenti
- l'IVA splittata e versata allo Stato
Inoltre, ogni 15 del mese, devi comunicare le fatture non pagate e scadute nel mese antecedente la comunicazione: ad esempio, per la comunicazione del 15 Settembre, dovrai comunicare tutte le fatture non pagate e scadute nel mese di Agosto.
Diciamo che una briciola di incombenza ci è stata tolta, in quanto le fatture elettroniche, una volta accettate, si autoregistrano sulla Piattaforma, ma vanno comunque contabilizzate.
Puoi farlo manualmente se non hai un numero esagerato di fatture e qualcuno che possa seguire quotidianamente la questione oppure massivamente se il tuo software gestionale è preciso e ben fatto, altrimenti ti ritrovi con una serie di errori da dover bonificare...
Quando scrivi - l'IVA splittata e versata allo Stato cosa intendi? Il pagamento dell'iva splittata lo faccio il mese successivo (per i pagamenti fatture effettuati nel mese precedente) con F24EP per un unico importo. Come faccio a caricare sulla piattaforma PCC (menu pagamento/storno) il pagamento dell'iva allo stato per ogni singola fattura?
Attualmente se interrogo nella piattaforma PCC alla voce Visualizza pagamenti/Storni c/IVA , non trovo nulla.... vedo solo un totale IVA di importo X, ma come totale importo pagato vedo zero.
Probabilmente mi sono persa qualche passaggio....
Ho provato a leggere la guida, ma continua a non essere chiaro come devo operare per l'iva splittata.
Qualcuno mi può gentilmente chiarire?
grazie mille