Buongiorno a tutti, sto predisponendo le C.U. per autonomi/liberi professionisti.
Sulla fattura del nostro revisore è indicata una somma a titolo di rimborso spese viaggi (natura operazione: esclusa ex art. 15), che non fa parte dell'imponibile della fattura.
Tale importo va ovviamente indicato nel punto 7 della certificazione unica, ma al punto 6 quale codice occorre inserire? il 7 ("erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti") o il codice 8 ("erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito")? io direi codice 8, giusto?? Grazie.